Faktúra č. 20190164

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190164
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál DHM
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 224,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58/2019
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
58/2019 Objednávame si u Vás multifunkčnú tlačiareň HP M130A, toner CF 217X Stredná odborná škola Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 224,00 € 17.05.2019 18.05.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť