Faktúra č. 20190163

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190163
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis kopirovacieho stroja
  • Dátum doručenia: 16.05.2019
  • Celková hodnota: 139,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 57/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
57/2019 Objednávame si u Vás servisnú údržbu kopírovacieho stroja Stredná odborná škola Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 139,48 € 14.05.2019 17.05.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť