Faktúra č. 20190160

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190160
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 299,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 53/2019
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
53/2019 Objednávame si u Vás materiál pre kaderníčky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 Slovhair s.r.o. Bratislava 36712001 320,22 € 10.05.2019 16.05.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť