Faktúra č. 20190151

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190151
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo,kozmetika
  • Dátum doručenia: 13.05.2019
  • Celková hodnota: 32,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 49/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
49/2019 Objednávame si u Vás materiál pre kaderníčky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 32,77 € 06.05.2019 11.05.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť