Faktúra č. 20190151
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190151
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo,kozmetika
- Dátum doručenia: 13.05.2019
- Celková hodnota: 32,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49/2019
- Dátum zverejnenia: 25.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49/2019 | Objednávame si u Vás materiál pre kaderníčky. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 32,77 € | 06.05.2019 | 11.05.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |