Faktúra č. 20190137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190137
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné,stočné Mierová
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 354,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000014500PO2008
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť