Faktúra č. 20190133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190133
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 38,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 43/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
43/2019 Objednávame si u Vás potraviny. Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 38,75 € 30.04.2019 01.05.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť