Faktúra č. 20190127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190127
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a čistenie kominových telies
  • Dátum doručenia: 17.04.2019
  • Celková hodnota: 518,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/2013
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť