Faktúra č. 20190105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190105
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 31,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/2019 Objednávame si u Vás materiál na opravu stien. Stredná odborná škola Humenné 00617750 STAVMAX Humenné, s.r.o. 36475823 31,82 € 29.03.2019 09.04.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť