Faktúra č. 20190105
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: STAVMAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 36475823
- Adresa: Tolstého 108, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190105
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 31,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/2019
- Dátum zverejnenia: 30.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35/2019 | Objednávame si u Vás materiál na opravu stien. | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | STAVMAX Humenné, s.r.o. | 36475823 | 31,82 € | 29.03.2019 | 09.04.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |