Faktúra č. 20190098

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190098
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 27,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 34/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/2019 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 27,20 € 29.03.2019 03.04.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť