Faktúra č. 20190095

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190095
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov 1Q/2019
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 124,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 04.01.2019
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť