Faktúra č. 20190092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190092
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM-krúžok
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 59,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 32/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
32/2019 Objednávame si u Vás materiál na krúžok Stredná odborná škola Humenné 00617750 NIGRITELLA s.r.o. 47914254 59,00 € 26.03.2019 27.03.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť