Faktúra č. 20190084

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190084
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 15.03.2019
  • Celková hodnota: 11,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 28/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/2019 Objednávame si u Vás toner Stredná odborná škola Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 11,00 € 13.03.2019 16.03.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť