Faktúra č. 20190075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190075
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny-krúžok
  • Dátum doručenia: 15.03.2019
  • Celková hodnota: 86,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 27/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
27/2019 Objednávame si u Vás potraviny na krúžok Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 86,26 € 12.03.2019 14.03.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť