Faktúra č. 20190070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190070
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 67,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 26/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/2019 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Stredná odborná škola Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 67,55 € 08.03.2019 13.03.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť