Faktúra č. 20190066

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190066
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 43,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 21/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/2019 Objednávame si u Vás materiál pre kaderníčky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 43,66 € 01.03.2019 13.03.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť