Faktúra č. 20190058

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190058
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 58,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2019
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2019 Objednávame si u Vás potraviny. Stredná odborná škola Humenné 00617750 Iveta Kundrátová 34569375 58,10 € 28.02.2019 01.03.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť