Faktúra č. 20190041

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190041
  • Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarský
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 3 165,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/2019
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/2019 Objednávame si u Vás poskytnutie služieb pre lyžiarsky kurz Stredná odborná škola Humenné 00617750 MXM, spol. s r.o. 36444081 4 200,00 € 08.02.2019 13.02.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť