Faktúra č. 20190039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190039
  • Popis fakturovaného plnenia: Teplo
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 6 933,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 6.2.2014
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť