Faktúra č. 20190034

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190034
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 11.02.2019
  • Celková hodnota: 47,09 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 09/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/2019 Objednávame si u Vás potraviny. Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 47,09 € 04.02.2019 09.02.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť