Faktúra č. 20190033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190033
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 11.02.2019
  • Celková hodnota: 9,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 08/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
08/2019 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Stredná odborná škola Humenné 00617750 ENTER SK, s.r.o. 45242461 9,00 € 01.02.2019 09.02.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť