Faktúra č. 20190031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190031
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 23,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 07/2019
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
07/2019 Objednávame si u Vás materiál na údržbu . Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 23,95 € 25.01.2019 05.02.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť