Faktúra č. 20190013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190013
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobil
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 28,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2132132
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť