Faktúra č. 20180537

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180537
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina Družstevná 12/2018
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 613,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoP/2007/VN/0961
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť