Faktúra č. 20180523

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180523
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál+krúžky
  • Dátum doručenia: 19.12.2018
  • Celková hodnota: 189,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 222/2018
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
222/2018 Objednávame si u Vás toner Stredná odborná škola Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 189,00 € 17.12.2018 19.12.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť