Faktúra č. 20180517

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180517
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM Krúžok
  • Dátum doručenia: 17.12.2018
  • Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 219/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
219/2018 Objednávame si u Vás materiál na krúžok Stredná odborná škola Humenné 00617750 LittleLane, a.s. 50385011 500,00 € 11.12.2018 14.12.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť