Faktúra č. 20180483
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 89, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180483
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 30.11.2018
- Celková hodnota: 78,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 207/2018
- Dátum zverejnenia: 21.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207/2018 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Mária Kirňáková | 32374232 | 78,16 € | 29.11.2018 | 01.12.2018 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |