Faktúra č. 20180474

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180474
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 29.11.2018
  • Celková hodnota: 53,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 200/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
200/2018 Objednávame si u Vás materiál na krúžok Stredná odborná škola Humenné 00617750 Koloria s.r.o. 31331751 53,14 € 22.11.2018 28.11.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť