Faktúra č. 20180473

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180473
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 29.11.2018
  • Celková hodnota: 1 230,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 198/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
198/2018 Objednávame si u Vás učebné pomôcky Stredná odborná škola Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 1 230,00 € 23.11.2018 28.11.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť