Faktúra č. 20180457

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180457
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál kozmetika
  • Dátum doručenia: 20.11.2018
  • Celková hodnota: 39,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 190/2018
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
190/2018 Objednávame si u Vás materiál pre kozmetiku. Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 39,91 € 19.11.2018 22.11.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť