Faktúra č. 20180425

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180425
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 06.11.2018
  • Celková hodnota: 20,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 174/2018
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
174/2018 Objednávame si u Vás materiál na hygienické nátery Stredná odborná škola Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 20,83 € 31.10.2018 06.11.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť