Faktúra č. 20180401

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180401
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 24.10.2018
  • Celková hodnota: 69,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
  • Identifikácia objednávky: 164/2018
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
164/2018 Objednávame si u Vás materiál na správnu fakturáciu el.energie. Stredná odborná škola Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 69,05 € 15.10.2018 23.10.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť