Faktúra č. 20180400

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180400
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 24.10.2018
  • Celková hodnota: 456,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 155/2018
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
155/2018 Objednávame si u Vás učebné pomôcky Stredná odborná škola Humenné 00617750 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 456,34 € 16.10.2018 18.10.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť