Faktúra č. 20180367

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180367
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM+materiál
  • Dátum doručenia: 09.10.2018
  • Celková hodnota: 97,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 142/2018
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
142/2018 Objednávame si u Vás učebné pomôcky Stredná odborná škola Humenné 00617750 B2B Partner s.r.o. 44413467 97,80 € 02.10.2018 04.10.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť