Faktúra č. 20180363

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180363
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 09.10.2018
  • Celková hodnota: 1 167,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141/2018
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
141/2018 Objednávame si u Vás Notebook Lenovo Stredná odborná škola Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 1 167,00 € 01.10.2018 04.10.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť