Faktúra č. 20180351

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180351
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 28.09.2018
  • Celková hodnota: 242,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 139/2018
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
139/2018 Objednávame si u Vás učebné pomôcky Stredná odborná škola Humenné 00617750 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 242,00 € 24.09.2018 03.10.2018 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť