Faktúra č. 20180319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180319
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 06.09.2018
  • Celková hodnota: 65,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 124/2018
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
124/2018 Objednávame si u Vás hygienické a zdravotné potreby Stredná odborná škola Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 65,50 € 04.09.2018 08.09.2018 Objednávka
Tlačiť