Faktúra č. 20180310

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180310
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom plošiny
  • Dátum doručenia: 05.09.2018
  • Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 123/18
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť