Faktúra č. 20180261

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180261
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 13.07.2018
  • Celková hodnota: 71,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 107/2018
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2018 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 71,21 € 03.07.2018 04.07.2018 Objednávka
Tlačiť