Faktúra č. 20180248

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180248
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.07.2018
  • Celková hodnota: 20,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 108/2018
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
108/2018 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 20,65 € 25.06.2018 05.07.2018 Objednávka
Tlačiť