Faktúra č. 20180247

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180247
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 04.07.2018
  • Celková hodnota: 106,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/2018
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/2018 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 106,80 € 19.06.2018 04.07.2018 Objednávka
Tlačiť