Faktúra č. 20180243

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180243
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžok
  • Dátum doručenia: 28.06.2018
  • Celková hodnota: 210,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/2018
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/2018 Objednávame si u Vás materiál na krúžok Stredná odborná škola Humenné 00617750 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 210,30 € 28.06.2018 29.06.2018 Objednávka
Tlačiť