Faktúra č. 20180239

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180239
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžky
  • Dátum doručenia: 25.06.2018
  • Celková hodnota: 289,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 100/2018
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
100/2018 Objednávame si u Vás kozmetický prístroj Stredná odborná škola Humenné 00617750 Bc. Katarína Molnárová-Perlacosmetic 41092872 289,99 € 22.06.2018 26.06.2018 Objednávka
Tlačiť