Faktúra č. 20180224

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180224
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM krúžok
  • Dátum doručenia: 15.06.2018
  • Celková hodnota: 45,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 097/2018
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
097/2018 Objednávame si u Vás materiáll na krúžok Stredná odborná škola Humenné 00617750 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 45,89 € 13.06.2018 14.06.2018 Objednávka
Tlačiť