Faktúra č. 20180208

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180208
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál+materiál krúžok
  • Dátum doručenia: 31.05.2018
  • Celková hodnota: 47,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 095/2018
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
095/2018 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 56,44 € 30.05.2018 07.06.2018 Objednávka
095/2018 Materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 47,84 € 31.05.2018 06.06.2018 Objednávka
Tlačiť