Faktúra č. 20180205
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180205
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál krúžok
- Dátum doručenia: 31.05.2018
- Celková hodnota: 22,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 090/2018
- Dátum zverejnenia: 22.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090/2018 | Materiál pre kadernícky salón | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 55,32 € | 31.05.2018 | 05.06.2018 | Objednávka |