Faktúra č. 20180204
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20180204
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+materiál krúžok
- Dátum doručenia: 31.05.2018
- Celková hodnota: 55,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 089/2018
- Dátum zverejnenia: 22.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
089/2018 | Materiál na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 22,06 € | 31.05.2018 | 05.06.2018 | Objednávka |