Faktúra č. 20180204

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180204
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál+materiál krúžok
  • Dátum doručenia: 31.05.2018
  • Celková hodnota: 55,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 089/2018
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
089/2018 Materiál na krúžok Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 22,06 € 31.05.2018 05.06.2018 Objednávka
Tlačiť