Faktúra č. 20180195

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180195
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 24.05.2018
  • Celková hodnota: 18,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 085/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
085/2018 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 18,31 € 23.05.2018 24.05.2018 Objednávka
Tlačiť