Faktúra č. 20180176

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180176
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 16.05.2018
  • Celková hodnota: 47,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 075/2018
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
075/2018 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 REPO HUMENNÉ,s.r.o. 00689980 47,65 € 11.05.2018 12.05.2018 Objednávka
Tlačiť