Faktúra č. 20180161

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20180161
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 30.04.2018
  • Celková hodnota: 8,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 072/2018
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
072/2018 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 8,93 € 19.04.2018 04.05.2018 Objednávka
Tlačiť